Page 31 - 「105年下半年電價檢討」之各成本細項、合理利潤值、平均電價及電價調整幅度
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                      101~105年               105年1-6月

           項目  目標          實績    達成率   目標    實績        達成率
提升燃煤採購績效             (至105年6月)

               214    245.74     115%  50    51.85     104%

減少或減緩投資       1,720  1,881.7    109%  -215  -132      61%

1.發電計畫         1,143  1,131.7    99%   13    -         -

2.輸配電計畫        577    750        130%  -228  -132      58%

降低燃、材料庫存      55.2   63.32      115%  5.30  4.66      88%

1.燃煤庫存         22     22 100%          -     -         -

2.材料庫存         17.5   25.71      147%  2.5   1.16 46%

3.柴油庫存         15.7 15.61 99% 2.8 3.50 125%

註:(1)發電計畫:深澳更新擴建計畫、台中煤灰填海工程計畫及彰工火力計畫預算;輸配電計畫:七輸修正計畫,七輸計畫原預定
         104年結束,105年無預算,配合七輸計畫修正,103及104年增加之節流數共228億元移至105年支用(七輸修正計畫已於
         103年6月3日奉行政院核定),另發電計畫仍維持減緩投資13億元,故105年落實減少或減緩投資共-215億元。

     (2)燃、材料庫存包括燃煤、材料及柴油庫存。燃煤庫存實績係以庫存天數計算(降低1天減少2億元資金積壓),本項實績並已提
         前至102年反應。

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